Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo
Bandi di gara AVCP
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Tipo | Oggetto (clicca per dettagli) | CIG | Data di pubblicazione | Data di scadenza | Importo (€) | Somme liquidate (€) |
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio accoglienza cittadini stranieri | A00488BE15 | 272632.00 | 45440.00 | ||
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE ALLOGGIO PREFETTIZIO | ZF43B2B53E | 26.78 | 13.39 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizi accoglienza cittadini stranieri | A0056CE2FF | 137808.00 | 22968.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LAVORI presso Prefettura di Cuneo | ZB93A3BC60 | 5626.05 | 5626.05 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio accoglienza cittadini stranieri | AA0056C39E | 287100.00 | 47850.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio igienizzazzione bagni prefettura di Cuneo | Z0439E00DA | 1212.45 | 606.20 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pubblicazione bandi di gara | Z5F3B9BF62 | 4495.38 | 4495.38 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ASSICURATIVA OPERE D'ARTE | ZC53B54D19 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | pubblicazione bandi di gara | ZD93B9802E | 3918.03 | 3918.03 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDIANRIA OCCAS. VISITA PRES. REP. | ZD53ACD4B1 | 1198.04 | 1198.04 | ||
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SERVIZIO DI PULIZIA PREFETTURA DI CUNEO | Z1838B0A0F | 32960.22 | 29356.98 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio accoglienza cittadini stranieri | A0008E2562 | 27925.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | servizi accoglienza cittadini stranieri | 9998058278 | 39474.00 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA A4 | Z293D71BCF | 986.40 | 986.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER GIALLO E MAGENTA MULTIFUNZIONE BIZHUB 300CI | ZD43DD4E37 | 285.00 | 285.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER VARI | Z073D9FEBE | 1045.57 | 1045.57 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 CALCOLATRICI | Z9E3DD5345 | 132.80 | 132.80 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 3 TONER PER LEXMARK E 260 | ZE43D82008 | 376.65 | 376.65 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA OMAGGI PER VISITA PRESIDENTE REPUBBLICA | Z373AF0809 | 327.90 | 327.90 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | accertamenti sanitari medicina del lavoro | Z4839BF4FB | 400.56 | 102.14 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE N. 5 SEDIE DI RAPPRESENTANZA | Z3E3B69477 | 150.00 | 150.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 4 TIMBRI | ZC63B693DD | 39.04 | 39.04 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PORTABADGE DA MURO 24 POSTI+ROTOLO ETICHETTE+ PORTABADGE CON PINZETTA | Z433B690E9 | 107.40 | 107.40 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 GUANCIALI | Z7B3B6943D | 162.30 | 162.30 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 3 BANDIERE (1 EUROPA -1 ITALIA - 1 ONU) | Z143D9FE53 | 410.00 | 410.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONTROLLO ANNUALE ESTINTORI | Z193CEE54B | 430.00 | 430.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE T.A. 4006 CI | Z733D9FE70 | 87.00 | 87.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TIMBRI AREA 2 E AREA 3 | ZD23D90C60 | 160.50 | 160.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA A4 E CANCELLERIA | Z7A3D729CC | 2404.00 | 2404.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE | Z833D70FCA | 1393.00 | 1393.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 TONER PER LEXMARK E 260 | Z063C2CBC6 | 276.00 | 276.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER E VASCHETTE RECUPERO TONER | ZA63C2CBC2 | 442.00 | 442.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER PER SAMSUNG 3470 | Z093C8C522 | 397.72 | 397.72 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER VARI | Z623D735F5 | 1165.53 | 1165.53 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 TONER NERI PER BIZHUB 300CI | Z973DD488F | 112.50 | 112.50 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SERRATURE PORTE | ZC03CED198 | 280.00 | 280.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione annuale giardino prefettura | ZDF3CEE3C1 | 4000.00 | 4000.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO | ZCC3D9FEE5 | 830.00 | 830.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO | Z043CEE09D | 700.00 | 700.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE N. 9 IDRANTI E MANICHETTE | Z973CEE4F0 | 654.00 | 654.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA | ZB93CEE351 | 500.00 | 500.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORE | Z873CEE587 | 744.00 | 744.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE REPUBBLICA | Z783CFFDD2 | 458.00 | 458.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 MULTIFUNZIONE A COLORI T.A. 2508 CI E N. 4 NOTEBOOK LENOVO | Z823DC9365 | 11436.00 | 11436.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE | ZA53CEE2D4 | 1800.00 | 1800.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER VARI | Z843D9FF19 | 1127.46 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO N. 15 POLTRONCINE DA UFFICIO | ZB73D810F6 | 3536.70 | 0.00 | ||
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT DI REITEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO | Z2D3DCF515 | 214.20 | 0.00 |
Paginazione
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:40