23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI REALIZZAZIONE PENSILINA METALLICA INGRESSO SALONE PASSAPORTI QUESTURA DI BERGAMO |
ZA72E64B80 |
|
|
5000.00 |
5000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE SCHERMO COMANDO DISPOSITIVI ELETTRONICI POLIGONO DI TIRO QUESTURA DI BERGAMO |
ZD52F0415A |
|
|
12000.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE TELEFONICO ED INFORMATICO ESIGENZE UFF. PROTEZIONE CIVILE |
ZF62F9E834 |
|
|
2027.87 |
2027.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GENERI DI CONSUMO ESIGENZE RAPPRESENTANZA PREFETTURA |
Z672FD2174 |
|
|
335.40 |
335.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 4 VIDEO CAMERE CON MICROFONO PER PC UFFICIO PROTEZIONE CIVILE |
Z0F2F9E8B1 |
|
|
244.95 |
244.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 6 LAMPADE DA TAVOLO CON MORSETTO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE |
Z322F74E95 |
|
|
180.00 |
180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TONER PLURI MARCHE |
Z222F2A9DD |
|
|
1424.28 |
1424.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ESTINTORI 2° SEMESTRE 2020 PREFETTURA |
ZD32F2AB7D |
|
|
222.00 |
222.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ESTINTORI 2° SEMESTRE 2020 PREFETTURA |
ZD32F2AB7D |
|
|
222.00 |
222.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO |
Z7A2F634FC |
|
|
256.50 |
256.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 20 RICARICHE DI GEL SANIFICANTE PER ESIGENZE COVID UFFICI PREFETTURA |
ZE92F0FE17 |
|
|
760.00 |
760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ESIGENZE CONVID19 - PREFETTURA |
Z682F1404F |
|
|
3070.00 |
3070.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ESIGENZE PANDEMIA COVID19- PREFETTURA |
Z692FD4259 |
|
|
1719.00 |
1551.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 42 RICARICHE GEL SANIFICANTE ESIGENZE COVID19 - PREFETTURA |
ZF32FD4249 |
|
|
1440.18 |
1440.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE E CAVETTERIA PER GESTIONE LINEA DATI UFFICI AMM PREFETTURA |
ZDE2DF7D53 |
|
|
257.87 |
257.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 4 MULTIFUNZIONI BROTHER E 2 STAMPANTI DI RETE MARCA EPSON E KYOCERA FUORI GARANZIA |
Z372F526F2 |
|
|
1300.00 |
1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TONER PLURIMARCA |
Z612CE41D7 |
|
|
557.90 |
557.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TONER KYOCERA FS1120 E LERMARK 610 PREFETTURA |
Z382DEFA4D |
|
|
416.76 |
416.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TONER OLIVETTI 3001 E KYOCERA 3050 |
ZE12DF114D |
|
|
454.89 |
454.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE ESIGENZE COVID19 - QUESTURA |
ZD22FE51CE |
|
|
1967.21 |
1967.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 2 TERMOSCANNER PORTATILI ESIGENZE COVID19-QUESTURA |
ZD62FE4EF6 |
|
|
250.00 |
250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 5.350 paia di copricuffie monuso alla Questura per esigenze COVID19 |
Z792F753FE |
|
|
1229.51 |
1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 4 TERMOSCANNER SU TOTEM 120 CM DI CUI N.2 CON POSA IN OPERA PER ESIGENZE DELLA PREFETTURA E N. 2 PER ESIGENZE DELLA QUESTURA- COVID19 |
Z442EC3813 |
|
|
3983.61 |
3983.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTI ELETTRICI- IMPIANTO LAMPADE EMERGENZA -CABLAGGIO LINEA C/O CENTRO COMSEC PREFETTURA |
ZBF2FA8BD3 |
|
|
3228.69 |
3228.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizi aggiuntivi pulizia Arma CC emergenza Covid-19 |
8567404D6D |
|
|
57600.00 |
57600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI SANIFICAZIONE LOCALI ESIGENZE COVID19 POLSTRADA |
Z652FE51D7 |
|
|
1694.00 |
1694.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORI PRESTAZIONI SERVIZIO PULIZIE POLSTRADA BG-SERIATE-TREVIGLIO |
Z3D2FE51D8 |
|
|
4471.25 |
4471.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE C/O POLFRONTIERA BERGAMO - APRILE ESIGENZE COVID19 |
Z2E2FBEBF3 |
|
|
275.00 |
275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER DETERSIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTI COMMISSARIATO PS DI TREVIGLIO ESIGENZE COVID19 |
Z012FEE373 |
|
|
86.26 |
86.26 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FORNITURA CARTA A STRAPPO ESIGENZE COVID19 -COMMISSARIATO PS DI TREVIGLIO |
Z2B2FE51E5 |
|
|
34.00 |
34.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ESIGENZE CONVID19 - POLSTRADA |
ZCB2FE51E1 |
|
|
50.00 |
50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTA A STRAPPO ESIGENZE COVID19 -POLSTRADA |
Z532FE51E4 |
|
|
850.00 |
850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE DI PORTA INGRESSO 3 P UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIA ZELASCO PREFETTURA |
Z3B2FD42B2 |
|
|
127.36 |
127.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO A PAGAMENTO CONFERIMENTO MATERIALE IN PIATTAFORMA ECOLOCIGA |
Z042F64A20 |
|
|
209.20 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Utenze idriche Uniacque |
Z722F42E1F |
|
|
39900.00 |
3031.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Utenze idriche Cogeide |
Z942F42D7B |
|
|
39900.00 |
1974.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Utenze idriche Uniacque |
ZC32FF1F95 |
|
|
39900.00 |
25265.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Utenze idriche Uniacque |
Z992F913DE |
|
|
39900.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Utenze idriche Idrogest |
Z192F42EA5 |
|
|
39900.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 7 TOENER KYOCERA 3050- PREFETTURA |
Z112F355C4 |
|
|
507.36 |
507.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RATIFICA SERVIZIO PULIZIE PER COVID ARMA CC BG E PROVINCIA DIC 2020 |
ZCA349D96F |
|
|
16000.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 3 TERMOMETRI INFRAROSSI PORTATILI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA ESIGENZE UFFICI QUESTURA |
Z6E2F9E9C9 |
|
|
95.91 |
95.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIE ORGANISMI DI PS BERGAMO E PROVINCIA GIU-AGO |
Z052E6A629 |
|
|
14610.00 |
14610.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE INFORMATICO PREFETTURA |
Z802F1D106 |
|
|
2434.75 |
2419.10 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA N. 8 STAMPANTI LEXMARK ED ULTERIORE MATERIALE DI CONSUMO - PREFETTURA |
Z222F2ADC9 |
|
|
1715.36 |
1715.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 13 TONER KYOCERA 4300 PREFETTURA |
Z7E2F352CA |
|
|
787.80 |
787.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO PULIZIE CASERME ARMA CARABINIERI BG E PROVINCIA DAL 1-4-2020 FINO A NUOVA SOTTOSCRIZIONE |
Z8B2C94BB0 |
|
|
39999.00 |
18000.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTO AGG COVID ARMA CC GIU-AGO |
Z172D2AA06 |
|
|
32000.00 |
32000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BATTERIE ED INTERVENTO SU IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PREFETTURA SEDE ZELASCO |
Z902DFBF90 |
|
|
235.40 |
235.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO STRAORDINARIO -COVID19- PULIZIA CASERME ARMA CC BG E PROVINCIA APR-12/6/2020 |
Z192C94C56 |
|
|
39999.00 |
38400.00 |