23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione cancello pedonale c/o c.to Mecenate ps 113 cap. 2731/19 ditta Chinelli |
Z1A2FBF930 |
|
|
75.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
sostituzione serratura porta c/o c.to Ticinese ps 116 cap. 2731/19 ditta Chinelli |
ZD62FC193B |
|
|
150.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione cancello pedonale c/o c.to Villa S. Giovanni ps 120 cap. 2731/19 ditta Chinelli |
Z212FC1782 |
|
|
441.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione bagni piano terra c/o c.to S. Siro ps. 105 cap. 2731/19 ditta Idbal |
ZD42FC1C9D |
|
|
290.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
realizzazione di nuovo quadro elettrico generale dell'officina della caserma di ps. G. Garibaldi ps 101 cap. 2731/19 ditta DAMA Electric |
Z2C2FCAF81 |
|
|
4900.00 |
4900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione scarico bagni c/o c.to Legnano ps 122 cap. 2731/19 ditta Gaio Angelo snc |
ZDE2FCE367 |
|
|
1500.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione porta rei c/o Questura ps 100 cap. 2731/19 ditta Chinelli |
ZDB2FCFD11 |
|
|
129.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
installazione chiudiporta e riparazione serrature c/o i bagni della Questura di Milano ps 100 cap. 2731/19 ditta Chinelli |
Z072FD04A3 |
|
|
231.00 |
231.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
disostruzione tratto fognario c/o bagni 2° piano c.ma G. Garibaldi ps 101 cap. 2731/19 ditta Facchini Spurghi |
Z8D2FD0670 |
|
|
400.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
lavori edili extra bagni 4° piano c/o c.ma G. Garibaldi ps 101 cap. 2731/19 ditta Trianni |
Z1C2FD19FC |
|
|
2420.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
risanamento murario c/o appartamento di servizio c.so Magenta 83 ps 100 cap. 2731/19 ditta edile Sanad |
ZC32FE0826 |
|
|
400.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
risanamento murario c/o alloggi colletivi c.to Villa S. Giovanni ps 120 cap. 2731/19 ditta edile Sanad |
ZD02FE03CF |
|
|
400.00 |
0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
approvvigionamento combustibile gasolio riscaldamento c/o C.to Centro ditta Eni Fuel s.p.a. |
Z6F2FE73E9 |
|
|
4414.86 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TARGA PLEX PER LE ESIGENZE DEL COMPARTIMENTO POLSTRADA MILANO |
Z6F2EB612D |
|
|
95.00 |
95.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
approvvigionamento combustibile gasolio riscaldamento c/o c.ma P.S. G. Garibaldi ditta Eni Fuel s.p.a. |
Z342FE7A8F |
|
|
22059.30 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
installazione di nr. 20 fari a led per il cortile esterno del c.to Comasina ps 106 cap. 2731/19 ditta DAMA electric |
Z972FEFC31 |
|
|
4480.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione armadio blindato del c.to ticinese ps 116 cap. 2731/19 ditta Chinelli |
Z732FEFD46 |
|
|
350.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura di pannelli parafiato i plexiglass per gli uffici della Prefettura di Milano |
ZB32E7332F |
|
|
1770.00 |
1770.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura di computer per la sala di Protezione Civile della Prefettura di Milano |
ZF92E722C1 |
|
|
6510.00 |
6510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI MILANO |
ZB52E705A4 |
|
|
507.00 |
507.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura di guanti in lattice |
ZC22E66859 |
|
|
237.00 |
237.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PER |
Z322D2728D |
|
|
4360.50 |
4360.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fornitura di attrezzatura per banco bar Questura di Milano |
8487814DAE |
|
|
12285.00 |
12285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALI PER DISINFEZIONE DI VESTIARIO EQUIPAGGIAMENTO E ARMAMENTO PER IL CENTRO RACCOLTA VECA REGIONALE DI MILANO |
ZDD2F53741 |
|
|
240.50 |
240.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione maniglia porta ingresso c/o c.to Monforte Vittoria ps 114 cap. 2731/19 ditta Chinelli |
Z4A2FFC6FC |
|
|
57.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
disostruzione tratto fognario c/o bagni femminili c.to Greco Turro ps 110 cap. 2731/19 ditta Facchini Spurghi |
ZB32FFC7D5 |
|
|
480.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
sistemazione piante alto fusto c/o c.to Legnano ps 122 cap. 2731/19 ditta Castagna |
Z992F2883F |
|
|
2600.00 |
2600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione facciata sopra ufficio UPG ps 101 cap. 2731/19 ditta Castagna |
Z492F28746 |
|
|
1900.00 |
1900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FONDINE E PORTA CARICATORI |
Z062F224D1 |
|
|
8000.00 |
8000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BATTERIE APPERECCHIATURA VIDISCO |
ZE42E729D7 |
|
|
1265.00 |
1265.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE VEICOLO FILOGUIDATO PEDSCO NUCLEO ARTIFICIERI |
Z8D2D3B233 |
|
|
1798.00 |
1798.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
riparazione portone Questura ps. 100 cap. 2731/19 ditta FAAC |
Z942F129DA |
|
|
279.50 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE RILEVATORE DI METALLO QUESTURA DI MILANO |
Z362D1C22A |
|
|
1220.00 |
1220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FONDINE E PORTA CARICATORI PER BERETTA 92/FS 92/SB |
Z342F6446F |
|
|
385.18 |
385.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CARTA A4 |
Z772E94A09 |
|
|
978.37 |
978.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto cancelleria DIA |
Z3E2BD509E |
|
|
804.88 |
804.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DETERRGENTE SANIFICANTE DIA |
Z9D2D2CA38 |
|
|
78.24 |
78.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DIA |
Z352CFC217 |
|
|
363.52 |
363.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GUANTI LATTICE DIA |
Z022C89898 |
|
|
955.20 |
955.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISINFETTANTE PER EMERGENZA COVID DIA |
Z352C77760 |
|
|
225.72 |
225.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA DIA |
ZD92D99804 |
|
|
943.48 |
943.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSCURAMENTO VETRI AUTO DIA |
Z2A2EDFBED |
|
|
1120.00 |
1120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CIT DIA |
Z362D69F5C |
|
|
8000.00 |
8000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUSTO MACCHINE FOTOGRAFICHE KIT DIA |
ZC62D85343 |
|
|
1647.74 |
1647.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI BATTERIE E CARICABATTERIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIA |
Z512E5B0F0 |
|
|
121.00 |
121.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE DIA |
Z4C2D242A7 |
|
|
1340.00 |
1340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO EMERGENZA COVID DIA |
Z372EF11F6 |
|
|
2961.15 |
2961.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI DIA |
Z132D71177 |
|
|
450.00 |
450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DIA |
ZA02CF3E22 |
|
|
958.40 |
958.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE TECNICO INFRMATICO DIA |
Z2B2F24652 |
|
|
3350.49 |
3350.49 |