Bandi di gara AVCP

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Tipo Oggetto (clicca per dettagli) CIG Data di pubblicazione Data di scadenza Importo (€) Somme liquidate (€)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRUSUTTI SRL - trasporto cittadino straniero - 14/9/20 - h. 19,30 - VE Questura Santa Chiara - Tessera ZC02E91D00 42.90 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRUSUTTI SRL - trasporto cittadino straniero - 14/9/20 - h. 20,30 - VE Piazzale Roma - Vigonza ZBD2E91E27 148.50 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SARHA - ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI - SETTEMBRE 2020 - 244 X 21,34 UNITA' ABITATIVE Z5C2E96127 5206.96 5206.96
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACCOGLIENZA - FONDAZIONE GROGGIA - LUGLIO 371 - AGOSTO 372 - SETTEMBRE 355 ZC82EA6B89 31293.00 31293.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRIMULA GIALLA - COMMEMORAZIONE PATRONO POLIZIA DI STATO - 29/9/20 - ACQUISTO CORONA DI ALLORO Z842E8B97D 45.45 45.45
23-AFFIDAMENTO DIRETTO EUROCOVET - TRASPORTO N. 1 MINORE DA QUESTURA VENEZIA S.CHIARA A STRUTTURA ASSOCIAZIONE AMICIZIA VIA MARCOLANDO 29 PADOVA -GIORNO 8/10/20 Z572EB4FEC 560.00 560.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fondo Edifici di Culto -Venezia - Trasporto e smaltimento mobilia varia a San Polo 1074-7075-1076 Z1C2E25096 1865.00 1865.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CITTA' SOLARE - COVID 19 - ACCOGLIENZA FIDUCIARIA INTEGRAZIONE PRESIDIO H 24 - LUGLIO E AGOSTO 2020 Z202ED8C66 5165.99 5165.99
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVER PREFETTURA VENEZIA Z332BEFA1E 2660.00 2660.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVER UFFICI DI MESTRE VIA CAPPELLETTO Z382BEFA7C 2660.00 2660.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BATTISTON SAS DI BATTISTON ENRICO & C. - Intervento pulizia e vuotamento vasca biologica e di pozzetto condensagrassi con disostruzione scarichi in via S.Giacomo 85 - Portogruaro - giorno 08/08/2020 Z702F2C2CF 250.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SARHA - ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI - OTTOBRE 2020 - 248 X 21,34 -- NOVEMBRE 2020 N. 240 X 21,34 - DICEMBRE 248 - UNITA' ABITATIVE ZC12F2D2C2 15706.24 15684.90
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACCOGLIENZA - GROGGIA - OTTOBRE 341 - NOVEMBRE 9700 X 28,50 - DICEMBRE 180 X 28,50 Z292F32B36 24054.00 24054.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAUSIN - TRASPORTO DEL 7/10/20 DA VENEZIA A PADOVA C/O ASSOCIAZIONE AMICIZIA - KM 112 X 1,50 (TARIFFE DEL 21/8/20) Z862F3725C 168.00 0.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO G.R. BONAVENTURA SRL - TRASPORTO DEL 9/11/20 - NOALE-P.LE ROMA-PD C/O COMUNITA' GIOVANNI DANIELI VIA ZARA 35 - KM 87 X 3,30 (TARIFFE DEL 20/8/20) Z4F2F3762A 287.10 261.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HERA COMM SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CAS DEMANIALE DI PORTOGRUARO - PERIODO 1/10/20 - 31/12/2021 ZF02F3DA6D 39900.00 39900.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HERA COMM NORDEST SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CAS DEMANIALE DI PORTOGRUARO - PERIODO 1/10/20 - 31/12/2021 Z642F3DBE9 39900.00 36460.69
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FACCHINAGGIO EX ARCHIVIO CASTELLO-VENEZIA Z022F24FDC 2610.00 2610.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE Z922C109B9 36600.00 28920.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE Z922C109B9 36600.00 28920.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE Z922C109B9 36600.00 28920.00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE Z922C109B9 36600.00 28920.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA - CITTA' SOLARE - 1/1 - 31/3/2021 - AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA - N. 46 X 21,34 8560617C9E 88347.60 48884.94
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto abbigliamento e accessori per il personale della polizia di Stato motomontato ZFA2E65425 2656.97 2656.97
23-AFFIDAMENTO DIRETTO revisione del materiale di salvataggio (giubbini) per il X Reparto Volo ZDA2EF7DA0 210.00 210.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto di nr. 6.300 mascherine chirurgiche Z552ECEC29 1512.00 1512.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO collaudo periodico delle bombole per Nucleo Sommozzatori Z072C91D53 180.00 180.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto vestiario per l’addestramento degli istruttori di difesa personale della Polizia di Stato Z362C90B99 2064.96 2064.96
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto di nr. 300 camici e nr. 13.500 mascherine chirurgiche ZAF2FCC9FD 3507.00 3507.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto di nr. 18.000 guanti e nr. 36 gel disinfettante Z1E2FCC925 3480.08 3480.08
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto in somma urgenza di camici monouso per l’emergenza epidemiologica COVID–19 ZD62F41908 1244.00 1244.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto in somma urgenza di prodotti igienizzanti, sanificanti e disinfettanti per l’emergenza epidemiologica COVID–19 ZD12F419A5 1965.60 1170.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto di nr. 2 termoscanner, nr. 75 termometri a muro, nr. 80 termometri portatili per gli uffici distaccati della P.S. della provincia di Ve ZBA2FC4C83 10409.20 10409.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO fornitura di nr. 400 bombolette spray disinfettante per l’emergenza epidemiologica COVID–19 Z712FC4F63 1788.85 1788.85
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto nr. 56 pezzi rotoli strofinacci velo comodo per l’emergenza epidemiologica COVID–19 Z942FC4F04 498.40 498.40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO fornitura di nr. 552 salviettine disinfettanti amuchina e nr. 24 taniche gel da 5 lt per l’emergenza epidemiologica COVID–19 Z302FC4E89 1988.88 1988.88
23-AFFIDAMENTO DIRETTO acquisto in somma urgenza di prodotti igienizzanti per mani per l’emergenza epidemiologica COVID–19 ZDF2E6A51C 1480.00 1480.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO RETE Z9E2FE0CE2 4872.00 4872.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER ZBC2FE0B2A 1320.00 1320.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO 2 TERMOMETRO NO CONTACT INFRAROSSI Z682FD5F7E 100.00 100.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MACCHINE MULTIFUNZIONI ACQUISTO COPIE Z3E2FCCFCF 2241.23 2241.23
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI ZD12E72F81 5738.00 5738.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TONER SALA INTERISTITUZIONALE PROTEZIONE CIVILE Z672FABE9F 722.01 722.01
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SALA PROTEZIONE CIVILE Z5D2ED65EF 2820.00 2820.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PC DESKTOP PROTEZIONE CIVILE - DITTA VIRTUAL LOGIC Z052F824F1 564.71 564.71
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO HARD DISCK SALA VIDEOCONFERENZE Z3B2FA20AC 674.00 674.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER - DITTA GILLIAM DI GILLIAM ZCB2F7CE1A 1521.80 1521.80
23-AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO SU BENI CONCESSI IN USO DALLA SOPRINTENDENZA ZE42E923C3 1408.16 1408.16
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE MACCHINE MULTIFUNZIONE GBR ROSSETTO Z742E48295 2700.00 2700.00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER MULTIFUNZIONE - GBR ROSSETTO ZD42DF79A6 740.00 740.00
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 10:45