23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRUSUTTI SRL - trasporto cittadino straniero - 14/9/20 - h. 19,30 - VE Questura Santa Chiara - Tessera |
ZC02E91D00 |
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42.90 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRUSUTTI SRL - trasporto cittadino straniero - 14/9/20 - h. 20,30 - VE Piazzale Roma - Vigonza |
ZBD2E91E27 |
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148.50 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARHA - ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI - SETTEMBRE 2020 - 244 X 21,34 UNITA' ABITATIVE |
Z5C2E96127 |
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5206.96 |
5206.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCOGLIENZA - FONDAZIONE GROGGIA - LUGLIO 371 - AGOSTO 372 - SETTEMBRE 355 |
ZC82EA6B89 |
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31293.00 |
31293.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMULA GIALLA - COMMEMORAZIONE PATRONO POLIZIA DI STATO - 29/9/20 - ACQUISTO CORONA DI ALLORO |
Z842E8B97D |
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45.45 |
45.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROCOVET - TRASPORTO N. 1 MINORE DA QUESTURA VENEZIA S.CHIARA A STRUTTURA ASSOCIAZIONE AMICIZIA VIA MARCOLANDO 29 PADOVA -GIORNO 8/10/20 |
Z572EB4FEC |
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560.00 |
560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fondo Edifici di Culto -Venezia - Trasporto e smaltimento mobilia varia a San Polo 1074-7075-1076 |
Z1C2E25096 |
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1865.00 |
1865.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CITTA' SOLARE - COVID 19 - ACCOGLIENZA FIDUCIARIA INTEGRAZIONE PRESIDIO H 24 - LUGLIO E AGOSTO 2020 |
Z202ED8C66 |
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5165.99 |
5165.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVER PREFETTURA VENEZIA |
Z332BEFA1E |
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2660.00 |
2660.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVER UFFICI DI MESTRE VIA CAPPELLETTO |
Z382BEFA7C |
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2660.00 |
2660.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BATTISTON SAS DI BATTISTON ENRICO & C. - Intervento pulizia e vuotamento vasca biologica e di pozzetto condensagrassi con disostruzione scarichi in via S.Giacomo 85 - Portogruaro - giorno 08/08/2020 |
Z702F2C2CF |
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250.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARHA - ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI - OTTOBRE 2020 - 248 X 21,34 -- NOVEMBRE 2020 N. 240 X 21,34 - DICEMBRE 248 - UNITA' ABITATIVE |
ZC12F2D2C2 |
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15706.24 |
15684.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCOGLIENZA - GROGGIA - OTTOBRE 341 - NOVEMBRE 9700 X 28,50 - DICEMBRE 180 X 28,50 |
Z292F32B36 |
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24054.00 |
24054.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAUSIN - TRASPORTO DEL 7/10/20 DA VENEZIA A PADOVA C/O ASSOCIAZIONE AMICIZIA - KM 112 X 1,50 (TARIFFE DEL 21/8/20) |
Z862F3725C |
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168.00 |
0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R. BONAVENTURA SRL - TRASPORTO DEL 9/11/20 - NOALE-P.LE ROMA-PD C/O COMUNITA' GIOVANNI DANIELI VIA ZARA 35 - KM 87 X 3,30 (TARIFFE DEL 20/8/20) |
Z4F2F3762A |
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287.10 |
261.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CAS DEMANIALE DI PORTOGRUARO - PERIODO 1/10/20 - 31/12/2021 |
ZF02F3DA6D |
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39900.00 |
39900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM NORDEST SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CAS DEMANIALE DI PORTOGRUARO - PERIODO 1/10/20 - 31/12/2021 |
Z642F3DBE9 |
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39900.00 |
36460.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO FACCHINAGGIO EX ARCHIVIO CASTELLO-VENEZIA |
Z022F24FDC |
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2610.00 |
2610.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE |
Z922C109B9 |
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36600.00 |
28920.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE |
Z922C109B9 |
|
|
36600.00 |
28920.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE |
Z922C109B9 |
|
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36600.00 |
28920.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE |
Z922C109B9 |
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36600.00 |
28920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA - CITTA' SOLARE - 1/1 - 31/3/2021 - AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA - N. 46 X 21,34 |
8560617C9E |
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88347.60 |
48884.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto abbigliamento e accessori per il personale della polizia di Stato motomontato |
ZFA2E65425 |
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2656.97 |
2656.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
revisione del materiale di salvataggio (giubbini) per il X Reparto Volo |
ZDA2EF7DA0 |
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210.00 |
210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto di nr. 6.300 mascherine chirurgiche |
Z552ECEC29 |
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1512.00 |
1512.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
collaudo periodico delle bombole per Nucleo Sommozzatori |
Z072C91D53 |
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180.00 |
180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto vestiario per laddestramento degli istruttori di difesa personale della Polizia di Stato |
Z362C90B99 |
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|
2064.96 |
2064.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto di nr. 300 camici e nr. 13.500 mascherine chirurgiche |
ZAF2FCC9FD |
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3507.00 |
3507.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto di nr. 18.000 guanti e nr. 36 gel disinfettante |
Z1E2FCC925 |
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3480.08 |
3480.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto in somma urgenza di camici monouso per lemergenza epidemiologica COVID19 |
ZD62F41908 |
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1244.00 |
1244.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto in somma urgenza di prodotti igienizzanti, sanificanti e disinfettanti per lemergenza epidemiologica COVID19 |
ZD12F419A5 |
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1965.60 |
1170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto di nr. 2 termoscanner, nr. 75 termometri a muro, nr. 80 termometri portatili per gli uffici distaccati della P.S. della provincia di Ve |
ZBA2FC4C83 |
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10409.20 |
10409.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fornitura di nr. 400 bombolette spray disinfettante per lemergenza epidemiologica COVID19 |
Z712FC4F63 |
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1788.85 |
1788.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto nr. 56 pezzi rotoli strofinacci velo comodo per lemergenza epidemiologica COVID19 |
Z942FC4F04 |
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498.40 |
498.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fornitura di nr. 552 salviettine disinfettanti amuchina e nr. 24 taniche gel da 5 lt per lemergenza epidemiologica COVID19 |
Z302FC4E89 |
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1988.88 |
1988.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto in somma urgenza di prodotti igienizzanti per mani per lemergenza epidemiologica COVID19 |
ZDF2E6A51C |
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1480.00 |
1480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO RETE |
Z9E2FE0CE2 |
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4872.00 |
4872.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TONER |
ZBC2FE0B2A |
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1320.00 |
1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO 2 TERMOMETRO NO CONTACT INFRAROSSI |
Z682FD5F7E |
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100.00 |
100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACCHINE MULTIFUNZIONI ACQUISTO COPIE |
Z3E2FCCFCF |
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|
2241.23 |
2241.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI |
ZD12E72F81 |
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|
5738.00 |
5738.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER SALA INTERISTITUZIONALE PROTEZIONE CIVILE |
Z672FABE9F |
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722.01 |
722.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SALA PROTEZIONE CIVILE |
Z5D2ED65EF |
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|
2820.00 |
2820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PC DESKTOP PROTEZIONE CIVILE - DITTA VIRTUAL LOGIC |
Z052F824F1 |
|
|
564.71 |
564.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO HARD DISCK SALA VIDEOCONFERENZE |
Z3B2FA20AC |
|
|
674.00 |
674.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TONER - DITTA GILLIAM DI GILLIAM |
ZCB2F7CE1A |
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1521.80 |
1521.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO SU BENI CONCESSI IN USO DALLA SOPRINTENDENZA |
ZE42E923C3 |
|
|
1408.16 |
1408.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MACCHINE MULTIFUNZIONE GBR ROSSETTO |
Z742E48295 |
|
|
2700.00 |
2700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TONER MULTIFUNZIONE - GBR ROSSETTO |
ZD42DF79A6 |
|
|
740.00 |
740.00 |