07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
CAPITOLO 2947 PG 09 - MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA |
ZAF2E0AE54 |
|
|
1480.00 |
1480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 09 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CEMTRALE TERMICA |
Z712B4D5E1 |
|
|
1200.00 |
1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 09 - RIEMPIMENTO AUTOMATICO CENTRALE TERMICA |
Z123304937 |
|
|
440.00 |
440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 09 - COLLAUDO SERBATOI CENTRALE TERMICA |
Z3E33032C2 |
|
|
1480.00 |
1480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 09 |
Z4E32F4CBD |
|
|
1260.00 |
1260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 22 - DISINFESTAZIONE UFFICI PIANO TERRA |
Z8133EBE02 |
|
|
390.00 |
390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 22 - IGIENIZZAZIONE SERVIZI UTG |
Z5A32C38BC |
|
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812.00 |
812.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 17 - ACQUISTO CORONA ALLORA FESTA 2 GIUGNO |
ZCE321DB7A |
|
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117.20 |
117.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 17 - STAMPA FOTO FESTA 2 GIUGNO |
Z2A32A1C4E |
|
|
49.18 |
49.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 17 - TRATTAMENTI ORNAMENTI FLOREALI SALE RAPPRESENTANZA |
ZB832FA90A |
|
|
140.00 |
140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - ACQUISTO CANCELLERIA |
Z2D321A647 |
|
|
807.78 |
807.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - MANUTENZIONE ESTINTORI MARZO 2021 |
Z253213B36 |
|
|
120.00 |
120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - ACQUISTO CANCELLERIA |
Z33327F4C4 |
|
|
361.47 |
361.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - MANUTENZIONE ESTINTORI SETTEMBRE 2021 |
Z70321AA9C |
|
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936.00 |
936.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO |
Z7433AE318 |
|
|
158.00 |
158.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 11 - SMALTIMENTO MATERIALE VARIO |
ZD232CCEBC |
|
|
87.62 |
87.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 35 - SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI |
Z22330D7C6 |
|
|
360.00 |
360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 35 - ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI |
Z103376277 |
|
|
439.48 |
439.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
cap. 2685-05 - fornitura pasti comm.to ps alassio |
ZF8322549C |
|
|
10000.00 |
10000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2685-05 - GENERI DI CONFORTO POLSTRADA SAVONA |
ZB52EC6638 |
|
|
838.00 |
838.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2685-05 - GENERI DI CONFORTO QUESTURA SAVONA |
Z292EC64C3 |
|
|
8170.00 |
8170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2685-05 - GENERI DI CONFORTO POLSTRADA SV |
Z332EC6775 |
|
|
24.40 |
24.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO COVID POLSTRADA |
Z7433F9621 |
|
|
150.00 |
150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO COVID POLSTRADA |
ZF533F949F |
|
|
190.50 |
190.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO COVID POLSTRADA |
ZCB33F9416 |
|
|
425.00 |
425.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO COVID POLSTRADA |
ZA533F959C |
|
|
143.00 |
143.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO COVID POLMARE |
Z64344992C |
|
|
491.70 |
491.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO COVID QUESTURA |
Z0E3437C35 |
|
|
105.00 |
105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO COVID QUESTURA |
Z9A340CD60 |
|
|
570.00 |
570.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7609 PG 01 - ACQUISTO NUMERO 10 STUFETTE |
ZCE3498340 |
|
|
182.00 |
182.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7602 PG 02 |
Z5A34A92F3 |
|
|
722.40 |
722.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7602 PG 02 MIGRAZIONE SERVER |
ZE433D3412 |
|
|
200.00 |
200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7602 PG 02 - CONFIGURAZIONE NUOVO ORARIO |
ZED33D338E |
|
|
200.00 |
200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7602 PG 02 - ACQUISTO SOFTWARE AMBERSCRIPT |
Z62348B2B7 |
|
|
1639.00 |
1639.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2964 PG 01 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 1/7/2021-31/12/2021 |
Z5331F4FFA |
|
|
280.00 |
280.00 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
CAPITOLO 2947 PG 26 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO |
ZF034586EC |
|
|
8192.00 |
8192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 35 - ACQUISTO DPI |
ZB6341C232 |
|
|
690.86 |
690.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO RIFACIMENTO IMPIANTO ANTENNA |
ZB134934D7 |
|
|
750.00 |
750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - ACQUISTO CARTA A4 |
ZD4349E7E5 |
|
|
2956.80 |
2956.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - ACQUISTO LUCI PER ESTERNO |
Z153498364 |
|
|
102.46 |
102.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - RIPARAZIONE MOBILI |
Z6B3462149 |
|
|
152.00 |
152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 17 - ACQUISTO VASSOI IN ARGENTO CON LOGO PREFETTURA |
Z2834844F5 |
|
|
120.00 |
120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 17 - SISTEMAZIONE PIANTE ORNAMENTALI SALE DI RAPPRESENTANZA |
ZDC3498340 |
|
|
204.92 |
204.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 17 - STAMPA FOTOGRAFIE FESTA DEL 4 NOVEMBRE |
Z43348E33A |
|
|
46.72 |
46.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7300PG 02 - ALIMENTAZIONE SALA PROTEZIONE CIVILE AL GRUPPO ELETTROGENO |
Z29325827E |
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|
3135.00 |
3135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7300PG 02 - ACQUISTO POLTRONA RELAX SALA PROTEZIONE CIVILE |
ZCF342C0FE |
|
|
349.00 |
349.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7300 PG 02 - ACQUISTO CORDLESS E TROLLEY PER ESIGENZE PROTEZIONE CIVLE |
Z8D3434923 |
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477.74 |
477.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7300 PG 02 - LAVORI PER INSTALLAZIONE ANTENNA PROTEZIONE CIVILE |
Z9D348AFFD |
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1550.00 |
1550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7300 PG 02 - ALIMENTAZIONE SWITCH 1° PIANO UTG AL GRUPPO ELETTROGENO |
ZAD32D4FFD |
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950.00 |
950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7300 PG 02 - ALIMENTAZIONE GARAGE UTG AL GRUPPO ELETTROGENO |
ZC032E1E1B |
|
|
1800.00 |
1800.00 |