23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 ES. 2022 - SERVIZIO DERATTIZAZIONE POLSTRADA SAVONA |
Z9134B8639 |
|
|
480.00 |
480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 ES. 2022 - DISINFESTAZIONE E SANIFI.LOCALI QUESTURA SV DICEMBRE 2021 |
ZED34B8A6E |
|
|
331.31 |
331.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 ES. 2022 - SERV.PULIZIE ALL.PERSONALE PS POLSTRADA ALBENGA-CARCARE |
ZA137D14E6 |
|
|
2770.00 |
2270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI QUESTURA SV |
Z6035B2518 |
|
|
120.00 |
120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 ES. 2022 - 4 INTERVENTI DERATTIZAZIONE QUESTURA SV |
Z2B3573E6B |
|
|
500.00 |
500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 ES. 2022 - SANIFICAZIONE URGENTE QUESTURA SV |
ZAC34B51B1 |
|
|
500.00 |
500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 - DERATTIZZAZIONE POLMARE SV |
Z5134B869F |
|
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360.00 |
360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2542-06 ES. 2022 - SPESE PULIZIE COVID CC 1 TRIM. 2022 |
ZE034B5100 |
|
|
12592.56 |
12592.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2646-09 ES. 2022 - FORN.SACCHETTI VITTO CITTADINI ESPULSI |
ZF734C33CE |
|
|
256.22 |
256.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2646-09 ES. 2022 - SPESE VIAGGIO CITTADINI ESPULSI |
Z1534B4D45 |
|
|
310.99 |
310.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2657-01 - FORNITURA CORONA FIORI FESTA PS 2022 |
ZF1360CD1C |
|
|
36.36 |
36.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2657-01 - FORNITURA CORONA FIORI FESTA PS 2021 |
Z8C35E3D68 |
|
|
81.82 |
81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2657-01 ES. 2022 - SPESE PRANZO FESTA PS ANNO 2022 |
ZB33600412 |
|
|
1136.44 |
1136.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2657-01 ES. 2022 - SPESE PERNOTTAMENTOFESTA PS ANNO 2022 |
ZF135FA5FD |
|
|
100.00 |
100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2657-01 ES. 2022 - RINFRESCO INTITOLAZIONE PALAZZINA NORD QUESTURA SAVONA |
ZB43566F35 |
|
|
272.72 |
272.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2644-06 ES. 2022 - CORONA ALLORO 2 NOVEMBRE |
ZA038CD938 |
|
|
86.36 |
86.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2644-06 ES. 2022 - OMAGGIO FLOREALE VITTIMA DEL LAVORO |
Z47375063F |
|
|
45.45 |
45.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 LAVORI RIP.CANCELLO CARRAIO COMANDO PROV.LE CC SAVONA |
ZD6363F981 |
|
|
859.74 |
859.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - RIP.PORTA TAGLIAFUOCO CASERMA CC LOANO |
Z953625AE5 |
|
|
152.00 |
152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - RIP.IMP.VIDEOSORVEGLIANZA CC LOANO |
Z693625EB9 |
|
|
430.00 |
430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - TINTEGGIATURA ALLOGGIO SERVIZIO CC MILLESIMO |
Z883626423 |
|
|
2548.00 |
2548.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 -ES. 2022 - RIP.IMP.VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA CC VADO |
Z02362615B |
|
|
290.00 |
290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - TINTEGGIATURA ALLOGGIO SERVIZIO CC CAIRO M.TTE |
Z90363FC35 |
|
|
3798.00 |
3798.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - TINTEGGIATURA ALLOGGIO SERVIZIO CC FINALE LIGRE |
ZAB362550F |
|
|
4160.00 |
4160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.IMP.TERMICO CC VARAZZE + RIMBORSO CAITEL |
Z3F3724518 |
|
|
382.00 |
382.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.ORD. E OBBL. IMP. TERMICO CC QUILIANO |
Z9736406EB |
|
|
286.00 |
286.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.IMP.TERMICO CC VADO + CAITEL |
ZB53724194 |
|
|
166.00 |
166.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.IMP.TERMICO CC CALIZZANO + CAITEL |
Z203750D62 |
|
|
456.00 |
456.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.IMP.TERMICO CC BORGHETTO |
Z72375070D |
|
|
500.00 |
500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.ORD. E OBBL.IMP.TERMICO CC CENGIO |
ZC937929E0 |
|
|
92.00 |
92.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.ORD.IMP.TERMICO CC NOLI |
Z99379308C |
|
|
90.00 |
90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.ORD.CALDAIA TERMICA CC CISANO SUL NEVA |
ZD73792AB5 |
|
|
213.56 |
213.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-09 ES. 2022 - CANCELLERIA POLSTRADA |
ZDB386CB50 |
|
|
171.17 |
171.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964-01 ES. 2022 - MANUT.GRUPPO ELETTROGENO GIUGNO-SETTEMBRE 2022 |
ZF036B437B |
|
|
304.00 |
304.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964-01 ES. 2022 - IMPIANTI ELETTRICI |
Z3037F36F5 |
|
|
756.00 |
759.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2646/08 ES. 2022 - CANCELLERIA POLMARE |
Z823776369 |
|
|
145.48 |
145.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947-21 ES. 2022 - MANUTENZIONI ESTINTORI SETTEMBRE 2022 |
Z2836A1B66 |
|
|
120.00 |
120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964-01 ES. 2022 - MANUTENZIONE CALDAIA PREFETTO |
Z4137723CF |
|
|
77.87 |
77.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947-21 ES. 2022 - FORNITURA REGISTRO ANTINCENDIO |
Z0D37C474C |
|
|
15.00 |
15.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947-21 ES. 2022 - NOLEGGIO MATERIALE PER PROVA ANTINCENDIO |
Z3238CB7A6 |
|
|
120.00 |
120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2964-01 ES. 2022 - MANUTENZIONE IDRANTI SETTEMBRE 2022 |
Z273698328 |
|
|
18.00 |
18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609-01 ES. 2022 - FORNITURA CAFFETTIERA MOKA ALLOGGIO DI SERVIZIO UTG SV |
Z6C37A2939 |
|
|
19.59 |
49.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609-1 ES. 2022 - SOSTITUZIONE BOILER |
ZA438E7713 |
|
|
750.00 |
750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947-21 ES. 2022 - ACQUISTO CARTA INTESTATA |
ZDF38CAE64 |
|
|
135.00 |
135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7609-01 ES. 2022 ACQUISTO BASE PER ALBERO NATALE UTG SV |
Z3238C2494 |
|
|
16.31 |
16.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7300-02 ES. 2022 UPS |
Z5738AE036 |
|
|
2267.00 |
2267.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7300-02 ES. 2022 JABRA SPEAK |
Z4F38B3260 |
|
|
228.39 |
228.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947-21 ES. 2022 - ACQUISTO MINI LED X ALBERO NATALE UTG SV |
Z1738EE61A |
|
|
49.10 |
49.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2947-17 ES. 2022 - FORNITURA MATERIALE X SALUTO PERSONALE UTG SV |
Z9C3915D18 |
|
|
66.58 |
66.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 7300-02 ES. 2022 ACQUISTO SCANNER UTG SV |
ZE038823D3 |
|
|
792.30 |
792.30 |