23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2949 PG 01 - ASSISTENZA/MANUTENZIONE PC |
Z70347924F |
|
|
3278.69 |
3278.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2949 PG 01 - ASSISTENZA/MANUTENZIONE STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI |
ZE93479291 |
|
|
737.70 |
737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 09 - CANCELLERIA QUESTURA |
ZC03449975 |
|
|
223.11 |
223.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 09 - CANCELLERIA QUESTURA DI SAVONA |
Z86346FD53 |
|
|
363.30 |
363.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7602 PG 02 - ACQUISTO URANIUM BACKUP GOLD |
ZAA344346C |
|
|
290.00 |
290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7602 PG 02 - ACQUISTO PIATTAFORMA ESENDEX SMS |
ZBC3478F43 |
|
|
450.00 |
450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 35 - ACQUISTO DPI/IGIENIZZANTI |
Z3D345B7BE |
|
|
1070.36 |
1070.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 9 - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA QUESTORE |
ZB93429CAB |
|
|
210.00 |
210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7602 PG 02 - ACQUISTO AOMEI BACKUPPER |
Z3F344D3D5 |
|
|
384.90 |
384.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - CANCELLERIA UTG |
Z543455BE5 |
|
|
3159.89 |
3159.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - MATERIALE CONTENIMENTO COVID QUESTURA |
Z4333EB61F |
|
|
1606.80 |
1593.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2645 PG 17 - MATERIALE CONTENIMENTO COVID QUESTURA |
Z8E33F19C1 |
|
|
1355.50 |
1355.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 2947 PG 21 - MATERIALE EVACUAZIONE |
ZD7344C6E0 |
|
|
285.00 |
285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOLO 7300 PG 02 - ACQUISTO PC PORTATILE PROTEZIONE CIVILE |
Z4734349E1 |
|
|
633.83 |
633.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2738-08 ES. 2022 - LAVORI URGENTI RIP.CENTRALE TERMICA QUESTURA SV |
ZAB38AA965 |
|
|
780.00 |
780.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2731/19 ES. 2022 - MANUT.ORD.OBBL.IMP.TECNOLOGICI QUESTURA SV |
ZDB36EA189 |
|
|
282.00 |
282.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2731-19 - MANUT.ORD. OBBL.ANNO 2021 DOT. ANTINCENDIO QUESTURA SV |
Z7D36EA2AC |
|
|
846.70 |
846.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2731-19 - MANUT.ORD. IMP.SOLL.ACQUE NERE QUESTURA SV |
Z9036EA3DF |
|
|
1200.00 |
1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - VERIFICA IMP. MESSA A TERRA E FULMINAZIONI CC CALIZZANO |
ZA237AEB34 |
|
|
150.00 |
150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 VERIFICA IMP.MESSA A TERRA E FULMINAZIONE CC DEGO |
Z4737AF308 |
|
|
200.00 |
200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - VERIFICA IMP. MESSA A TERRA E FULMINAZIONI CC CARCARE |
Z2937AECE8 |
|
|
150.00 |
150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - SOST.SCHEDA CONTROLLO CANCELLO AUTOMATICO CC MILLESIMO |
Z7F384C74D |
|
|
550.00 |
550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUTENZIONE ANNUALE CANCELLO CARRAIO CC SAVONA |
ZD737AE9CD |
|
|
400.00 |
400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MODIFICA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALL.PULSANTE CANCELLI CC CAIRO |
ZD537D424A |
|
|
800.00 |
800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - LAVORI INSTALLAZIONE IMP.CITOFONICO CC CAIRO |
ZDB388EA7E |
|
|
470.00 |
470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - TINTEGGIATURA ALLOGGIO SERV.COMANDO CC ALBENGA |
ZCA389364F |
|
|
2975.87 |
2975.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - GRUPPI PER LA PRODUZIONE EN.ELETTRICA SUSSIDIARIA |
Z3B3743A04 |
|
|
5928.00 |
5928.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.IMP.CONDIZIONAMENTO CC CAIRO M.TTE |
ZB83750B36 |
|
|
170.00 |
170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.IMP.TERMICO ALL. SCUOLA PENITENZIARIA CAIRO |
ZD737509C3 |
|
|
99.00 |
99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.ORDINARIA ANNO 2022 COMANDO PROV.LE CC SAVONA |
ZB83740D45 |
|
|
24850.00 |
24850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2562-01 ES. 2022 RES. 2021 - MANUT.IMPANTO ANTINCENDIO CC MILLESIMO |
Z0B319188D |
|
|
270.00 |
270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - TINTEGGIATURA ALLOGGIO SERVIZIO CC SAVONA |
Z88384C5CE |
|
|
4598.00 |
4598.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - SOST.PATTINI SCORRIMENTO ARCATA CABINA 2 IMP.ELEVATORI CC SAVONA |
ZD9386FCC7 |
|
|
1308.80 |
1308.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2557-01 ES. 2022 - MANUT.ORDINARIA ANNO 2022 COMANDO PROV.LE CC SAVONA |
Z963744AB3 |
|
|
1218.00 |
1218.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2536-06 ES. 2022 - PERNOTTO PERSONALE IN OP FUORI SEDE |
ZA73293545 |
|
|
545.45 |
545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2536-06 - ALLOGGIAMENTO PERSONALE PS IN PROVA |
Z57378B6D4 |
|
|
2454.55 |
2454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2536-06 - PERNOTTO PERSONALE PS EVENTO JOVA BEACH |
Z4C3790E11 |
|
|
561.82 |
561.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2536-01 - PERNOTTAMENTO PERSONALE PS IN OP FUORI SEDE |
ZB832E85D7 |
|
|
3000.00 |
3000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2536-06 - ALLOGGIAMENTO PERSONALE PS AGGREGATO IN OP FUORI SEDE |
Z743922327 |
|
|
21600.01 |
21600.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 ES. 2022 - SANIFICAZIONE URGENTE QUESTURA SV |
Z6934B5148 |
|
|
480.00 |
480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2647-18 ES. 2022 - INTERVENTO SANIFICAZIONE QUESTURA SV DIC. 2021 |
Z5934C374D |
|
|
1040.00 |
1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - SANIFICAZIONE COVID SOMMA URGENZA QUESTURA SV |
Z8935B6226 |
|
|
221.00 |
221.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - SANIFICAZIONE SOMMA URGENZA QUESTURA SV MARZO |
Z1435B2438 |
|
|
819.00 |
819.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - SANIFICAZIONE SOMMA URGENZA QUESTURA SV GENNAIO |
ZC835B24B1 |
|
|
300.00 |
300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 - SANIFICAZIONE SOMMA URGENZA QUESTURA SV GENNAIO |
ZF734EFAA5 |
|
|
340.00 |
340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - SANIFICAZIONE SOMMA URGENZA POLMARE SV GENNAIO |
Z1C34F305F |
|
|
200.00 |
200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-07 - SANIFICAZIONE SOMMA URGENZA QUESTURA SV GENNAIO |
Z6234DC2E5 |
|
|
1407.00 |
1407.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - SANIFICAZIONE SOMMA URGENZA QUESTURA SV FEBBRAIO |
Z393523108 |
|
|
260.00 |
260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - SANIFICAZIONE SOMMA URGENZA POLMARE SV FEBBRAIO |
ZA435256B2 |
|
|
494.00 |
494.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAP. 2645-18 ES. 2022 - SPESE PULIZIE COVID 1 TRIM. 2022 |
ZAC34B50B6 |
|
|
12033.68 |
12033.68 |